Orden de Compra. Nº770640-22-CM17 "MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Garantia de Santa Cruz
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 770640-22-CM17
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 14-08-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de Santa Cruz
Razón Social Juzgado de Garantia de Santa Cruz
R.U.T. 61.969.400-7
Dirección de Unidad de Compra Nicolas Palacios 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Garantia de Santa Cruz
R.U.T. 61.969.400-7
Dirección de Facturación Nicolás Palacios 355, Primer piso
Comuna Santa Cruz
Impuesto 10758,94
Dirección de Envío de la Factura Nicolás Palacios 355, Primer piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-08-2017
TítuloDescripción
REMITIR CEDIBLE FACTURA Y DATOS PARA PAGO.REMITIR CEDIBLE FACTURA Y DATOS PARA PAGO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico1 (976360) PAPEL HIGIÉNICO TORK BLANCO 6 ROLLOS 600 m X 10 cm 600 M 991360(976360) PAPEL HIGIÉNICO TORK BLANCO 6 ROLLOS 600 m X 10 cm 600 M; Código: HIPHIGAFH2336;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.842 $ 12.842
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general8 (976645) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 ML UNIDAD 991645(976645) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 ML UNIDAD; Código: QUISUPDEG3937;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U1016 (981783) BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U10 10 BOLSAS 997264(981783) BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U10 10 BOLSAS; Código: RESBOLTRA4247;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.152 $ 15.152
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes12 (1180209) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL 360 CC AROMA VAINILLA UNIDAD 1206239(1180209) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL 360 CC AROMA VAINILLA UNIDAD; Código: QUIAMBDOD3295;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.752 $ 16.752
Total Neto $ 56.626
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.759
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 67.385


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.