Orden de Compra. Nº770640-3-CM20 "JG SANTA CRUZ REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA "
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Garantia de Santa Cruz
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 770640-3-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-02-2020
Nombre de la Orden de Compra JG SANTA CRUZ REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de Santa Cruz
Razón Social Juzgado de Garantia de Santa Cruz
R.U.T. 61.969.400-7
Dirección de Unidad de Compra Nicolás Palacios 355, Primer piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Garantia de Santa Cruz
R.U.T. 61.969.400-7
Dirección de Facturación Nicolás Palacios 355, Primer piso
Comuna Santa Cruz
Impuesto 30104
Dirección de Envío de la Factura Nicolás Palacios 355, Primer piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44112005
2239-4-LP14
Agendas12 (1522695 )AGENDA ASCOTT PRESIDENTE CLASICA CAFÉ ANUAL UNIDAD 1524696(1522695) AGENDA ASCOTT PRESIDENTE CLASICA CAFÉ ANUAL UNIDAD; Código: 7770075; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.516 $ 87.516
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios6 (1007785 )ADHESIVO ARTEL BARRA 35GR UNIDAD 1025785(1007785) ADHESIVO ARTEL BARRA 35GR UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.124 $ 2.124
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores36 (1256609 )LÁPIZ PENTEL ROLLER ENERGEL MAKKURO 0.7 AZUL UNIDAD 1282626(1256609) LÁPIZ PENTEL ROLLER ENERGEL MAKKURO 0.7 AZUL UNIDAD; Código: 3808084; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.532 $ 26.532
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores12 (1260822 )LÁPIZ PENTEL ROLLER ENERGEL MAKKURO 0,7 NEGRO UNIDAD 1286903(1260822) LÁPIZ PENTEL ROLLER ENERGEL MAKKURO 0,7 NEGRO UNIDAD; Código: 3808082; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.612 $ 6.612
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas10 (1109822 )PILA ENERGIZER RECARGABLE AA 2 UNIDADES 1129822(1109822) PILA ENERGIZER RECARGABLE AA 2 UNIDADES; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.890 $ 38.890
Total Neto $ 161.674
Descuento $ 3.233
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.104
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 188.545


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.