Orden de Compra. Nº770640-31-CM17 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Garantia de Santa Cruz
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 770640-31-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-09-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de Santa Cruz
Razón Social Juzgado de Garantia de Santa Cruz
R.U.T. 61.969.400-7
Dirección de Unidad de Compra Nicolas Palacios 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Garantia de Santa Cruz
R.U.T. 61.969.400-7
Dirección de Facturación Nicolás Palacios 355, Primer piso
Comuna Santa Cruz
Impuesto 45692,1234
Dirección de Envío de la Factura Nicolás Palacios 355, Primer piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-10-2017
TítuloDescripción
REMITIR CEDIBLE FACTURA Y DATOS PARA PAGO.REMITIR CEDIBLE FACTURA Y DATOS PARA PAGO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas10 (1006385) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO PALANCA VERDE UNIDAD 1024385(1006385) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO PALANCA VERDE UNIDAD; Código: 10263VE;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.660 $ 15.660
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo24 (1006407) NOTA AUTOADHESIVA 3M POP-UP PARA DISPENSADOR 100HJS. UNIDAD 1024407(1006407) NOTA AUTOADHESIVA 3M POP-UP PARA DISPENSADOR 100HJS. UNIDAD; Código: 11237;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.704 $ 25.704
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso80 (1006598) PAPEL MULTIPROPÓSITO XEROX OFICIO 75GR ALBURA 90-95% RESMA 500 HJS. 1024598(1006598) PAPEL MULTIPROPÓSITO XEROX OFICIO 75GR ALBURA 90-95% RESMA 500 HJS.; Código: 99006;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.040 $ 163.040
44121705
2239-4-LP14
Portaminas10 (1006842) PORTAMINA PILOT 0.7 MM H187 UNIDAD 1024842(1006842) PORTAMINA PILOT 0.7 MM H187 UNIDAD; Código: 15430;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.100 $ 10.100
60121109
2239-4-LP14
Blocs de dibujo12 (1007207) BLOCK DE APUNTES RHEIN CARTA MICROPREP. S/ CLASS 80 HJS UNIDAD 1025207(1007207) BLOCK DE APUNTES RHEIN CARTA MICROPREP. S/ CLASS 80 HJS UNIDAD; Código: 11446M7;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.276 $ 15.276
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras6 (1007651) CORCHETERA COLÓN CORTA A4 NEGRA UNIDAD 1025651(1007651) CORCHETERA COLÓN CORTA A4 NEGRA UNIDAD; Código: 10738NG;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.132 $ 12.132
44121804
2239-4-LP14
Borradores6 (1007894) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD 1025894(1007894) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD; Código: 99825;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.002 $ 1.002
Total Neto $ 242.914
Descuento $ 2.429
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.692
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 286.177


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.