Orden de Compra. Nº
770640-4-CM19
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JG Santa Cruz require la compra de material de oficina
"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Garantia de Santa Cruz
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
770640-4-CM19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-02-2019
Nombre de la Orden de Compra
JG Santa Cruz require la compra de material de oficina
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Jdo de Garantia de Santa Cruz
Razón Social
Juzgado de Garantia de Santa Cruz
R.U.T.
61.969.400-7
Dirección de Unidad de Compra
Nicolas Palacios 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Juzgado de Garantia de Santa Cruz
R.U.T.
61.969.400-7
Dirección de Facturación
Nicolás Palacios 355, Primer piso
Comuna
Santa Cruz
Impuesto
29913
Dirección de Envío de la Factura
Nicolás Palacios 355, Primer piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
0
2239-4-LP14
3
(1006042 )LIBRO DE OFICINA ORGAREX CORRESPONDENCIA 21705 1/2 OFICIO 50 HOJAS UNIDAD 1024042
(1006042) LIBRO DE OFICINA ORGAREX CORRESPONDENCIA 21705 1/2 OFICIO 50 HOJAS UNIDAD; Código: 82868; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 855,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.565
$ 2.565
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo
1
(1006376 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 653AN COLORES NEON 100HJS. 12 UNIDADES 1024376
(1006376) NOTA AUTOADHESIVA 3M 653AN COLORES NEON 100HJS. 12 UNIDADES; Código: 80103; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 6.338,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.338
$ 6.338
53141501
2239-4-LP14
Alfileres rectos
6
(1510806 )CHINCHES TORINI 100 PUSH PINS COLORES UNIDAD 1512807
(1510806) CHINCHES TORINI 100 PUSH PINS COLORES UNIDAD; Código: 29257; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 376,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.256
$ 2.256
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo
12
(1166404 )NOTA AUTOADHESIVA 3M BANDERITAS TAPE FLAGS 683 4 COLORES UNIDAD 1192576
(1166404) NOTA AUTOADHESIVA 3M BANDERITAS TAPE FLAGS 683 4 COLORES UNIDAD; Código: 17516; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 3.669,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.028
$ 44.028
60121109
2239-4-LP14
Blocs de dibujo
15
(1007207 )BLOCK DE APUNTES RHEIN CARTA MICROPREP. S/ CLASS 80 HJS UNIDAD 1025207
(1007207) BLOCK DE APUNTES RHEIN CARTA MICROPREP. S/ CLASS 80 HJS UNIDAD; Código: 11446M7; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.589,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.835
$ 23.835
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel
10
(1007624 )CLIPS TORRE Nº1 PUNTA REDONDA 100 UNIDADES 1025624
(1007624) CLIPS TORRE Nº1 PUNTA REDONDA 100 UNIDADES; Código: 10835; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 157,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.570
$ 1.570
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras
5
(1356090 )CORCHETERA SWINGLINE ALICATE MEDIANA GRIS CON NEGRO 20 HOJAS UNIDAD 1382553
(1356090) CORCHETERA SWINGLINE ALICATE MEDIANA GRIS CON NEGRO 20 HOJAS UNIDAD; Código: 83481GR; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 7.591,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.955
$ 37.955
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras
5
(1007682 )CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES 1025682
(1007682) CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES; Código: 10764; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.950
$ 1.950
44121708
2239-4-LP14
Marcadores
12
(1007770 )DESTACADOR STABILO AMARILLO UNIDAD 1025770
(1007770) DESTACADOR STABILO AMARILLO UNIDAD; Código: 10377AM; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 535,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.420
$ 6.420
44121804
2239-4-LP14
Borradores
10
(1007894 )GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD 1025894
(1007894) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD; Código: 99825; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 167,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.670
$ 1.670
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores
2
(1260822 )LÁPIZ PENTEL ROLLER ENERGEL MAKKURO 0,7 NEGRO UNIDAD 1286903
(1260822) LÁPIZ PENTEL ROLLER ENERGEL MAKKURO 0,7 NEGRO UNIDAD; Código: 98846NG; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 629,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.258
$ 1.258
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores
24
(1256609 )LÁPIZ PENTEL ROLLER ENERGEL MAKKURO 0.7 AZUL UNIDAD 1282626
(1256609) LÁPIZ PENTEL ROLLER ENERGEL MAKKURO 0.7 AZUL UNIDAD; Código: 98846AZ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 587,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.088
$ 14.088
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores
24
(1260828 )LÁPIZ PENTEL ROLLER ENERGEL MAKKURO 0,7 ROJO UNIDAD 1286909
(1260828) LÁPIZ PENTEL ROLLER ENERGEL MAKKURO 0,7 ROJO UNIDAD; Código: 98846RJ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 629,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.096
$ 15.096
Total Neto
$ 159.029
Descuento
$ 1.590
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.913
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 187.352
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.