Orden de Compra. Nº770642-38-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 770642-38-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra TOP de Rancagua
Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua
R.U.T. 61.970.600-5
Dirección de Unidad de Compra Alameda 720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua
R.U.T. 61.970.600-5
Dirección de Facturación Alameda 720
Comuna Rancagua
Impuesto 3268
Dirección de Envío de la Factura Alameda 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DMM
Razón Social DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA.
R.U.T. 76.093.253-1
Sucursal DMM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111503
2239-4-LP14
Cuchillos de diversas aplicaciones10 (1007732 )CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº80 GRANDE CON FRENO RIEL METALICO UNIDAD 1025732(1007732) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº80 GRANDE CON FRENO RIEL METALICO UNIDAD; Código: 8932; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.170 $ 5.170
44121705
2239-4-LP14
Portaminas5 (1006833 )PORTAMINA PENTEL 0.7 MM FIESTA CUERPO PLASTICO TRANSPARENTE NEGRO UNIDAD 1024833(1006833) PORTAMINA PENTEL 0.7 MM FIESTA CUERPO PLASTICO TRANSPARENTE NEGRO UNIDAD; Código: ESOESCACC9860; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.785 $ 1.785
46111502
2239-4-LP14
Minas5 (1006345 )MINAS FABER CASTELL 0.7 MM HB UNIDAD 1024345(1006345) MINAS FABER CASTELL 0.7 MM HB UNIDAD; Código: 9886; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.255 $ 1.255
46171506
2239-4-LP14
Cajas fuertes15 (1007248 )CAJA DE ARCHIVO MEMPHIS STANDARD 26 X 14 X 37 CM UNIDAD 1025248(1007248) CAJA DE ARCHIVO MEMPHIS STANDARD 26 X 14 X 37 CM UNIDAD; Código: 8651; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.165 $ 9.165
Total Neto $ 17.375
Descuento $ 174
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.268
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 20.469


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.