Orden de Compra. Nº
770687-17-AG22
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 770687-29-COT22
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Recuerde que el responsable del pago es Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santa Cruz
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
770687-17-AG22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-08-2022
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 770687-29-COT22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
TOP de Santa Cruz
Razón Social
Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santa Cruz
R.U.T.
61.978.440-5
Dirección de Unidad de Compra
Nicolas Palacios 355, piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santa Cruz
R.U.T.
61.978.440-5
Dirección de Facturación
Nicolas Palacios 355, piso 2
Comuna
Santa Cruz
Impuesto
23588,5
Dirección de Envío de la Factura
Nicolas Palacios 355, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-09-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar
30
Unidad
SCOTCH CHICO (18 MM X 18 MM)
$ 149,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.470
$ 4.470
14111530
Notas de papel autoadhesivo
10
Unidad
POS IT #653 (51 X 38 MM)
$ 213,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.130
$ 2.130
44121708
Marcadores
24
Unidad
DESTACADOR (DIVERSOS COLORES)
$ 213,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.112
$ 5.112
44121802
Líquido corrector
6
Unidad
LIQUIDO
$ 274,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.644
$ 1.644
44121711
Rotuladores
12
Unidad
MARCADOR PIZARRA DESECHABLE COLOR AZUL Y NEGRO (6 DE CADA COLOR)
$ 410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.920
$ 4.920
14111530
Notas de papel autoadhesivo
10
Unidad
POS IT (76 X 76 MM)
$ 425,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.250
$ 4.250
44121804
Borradores
10
Unidad
GOMAS DE BORRAR
$ 114,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.140
$ 1.140
41111604
Reglas
5
Unidad
REGLA (30 CMS )
$ 148,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 740
$ 740
44121615
Corcheteras
6
Unidad
(MODELO ALICATE)
$ 2.944,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.664
$ 17.664
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
24
Unidad
HOJAS TAMAÑO OFICIO
$ 3.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.080
$ 82.080
Total Neto
$ 124.150
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.588
TOTAL OC
$ 147.738
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.