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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
770689-2-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-04-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA TONER, PENDRIVE Y DISCO DURO PARA STOCK BODEGA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua
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R.U.T. |
61.978.650-5 |
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Dirección de Facturación |
José Victorino Lastarria N°410, piso 4 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
104880 |
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Dirección de Envío de la Factura |
José Victorino Lastarria N°410, piso 4 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-04-2023 |
| HORARIO ENTREGA: LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 | HORARIO ENTREGA: LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 |
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Proveedor |
PROVECOM LTDA |
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Razón Social |
PROVECOM LIMITADA
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R.U.T. |
77.267.088-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PROVECOM LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43202005
| Dispositivos de almacenamiento de memoria flash | 10 | Unidad | PENDRIVE 32 GB | |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.000
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$ 30.000
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43201803
| Discos duros | 6 | Unidad | DISCO DURO EXTERNO, CAPACIDAD 1 TB | |
$ 35.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.000
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$ 210.000
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44103103
| Tóner | 4 | Unidad | TONER IMPRESORA HP LASER 408 DN, NEGRO. | |
$ 78.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 312.000
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$ 312.000
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Total Neto
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$ 552.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 104.880
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$ 656.880
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.