Orden de Compra. Nº770689-2-AG23 "COMPRA TONER, PENDRIVE Y DISCO DURO PARA STOCK BODEGA"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 770689-2-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-04-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA TONER, PENDRIVE Y DISCO DURO PARA STOCK BODEGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Letras del Trabajo de Rancagua
Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua
R.U.T. 61.978.650-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204009000 del sistema CGU + PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua
R.U.T. 61.978.650-5
Dirección de Facturación José Victorino Lastarria N°410, piso 4
Comuna Rancagua
Impuesto 104880
Dirección de Envío de la Factura José Victorino Lastarria N°410, piso 4
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2023
TítuloDescripción
HORARIO ENTREGA: LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00HORARIO ENTREGA: LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROVECOM LTDA
Razón Social PROVECOM LIMITADA
R.U.T. 77.267.088-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROVECOM LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash10UnidadPENDRIVE 32 GB  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
43201803
Discos duros6UnidadDISCO DURO EXTERNO, CAPACIDAD 1 TB  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
44103103
Tóner4UnidadTONER IMPRESORA HP LASER 408 DN, NEGRO.  $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000
Total Neto $ 552.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.880
TOTAL OC $ 656.880


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.682.546-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.500.541-k Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 79.882.360-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.334.077-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.267.088-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.819.088-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.266.833-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 89.912.300-k Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.730.550-6 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.765.630-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.