Orden de Compra. Nº770689-9-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 770689-9-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-03-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Letras del Trabajo de Rancagua
Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua
R.U.T. 61.978.650-5
Dirección de Unidad de Compra Alameda 1009
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001000 del sistema CGU Plus.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua
R.U.T. 61.978.650-5
Dirección de Facturación José Victorino Lastarria N°410, piso 4
Comuna Rancagua
Impuesto 10098
Dirección de Envío de la Factura José Victorino Lastarria N°410, piso 4
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Vergio SA
Razón Social Distribuidora Vergio S.A.
R.U.T. 96.972.190-2
Sucursal Distribuidora Vergio SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111503
2239-4-LP14
Cuchillos de diversas aplicaciones10 (1511942 )CUCHILLO CARTONERO BIG BOSS GRANDE PLASTICO 18MM UNIDAD 1513943(1511942) CUCHILLO CARTONERO BIG BOSS GRANDE PLASTICO 18MM UNIDAD; Código: 03017089; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.040
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar4 (1291996 )SOBRE JORDAN-VIGAMIL AMERICANO BLANCO 10X23 CM CAJA DE 500 SOBRES UNIDAD 1317911(1291996) SOBRE JORDAN-VIGAMIL AMERICANO BLANCO 10X23 CM CAJA DE 500 SOBRES UNIDAD; Código: 02048111; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.568 $ 48.568
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon20 (1007569 )CINTA ADHESIVA SELLOFILM CRISTAL 18X45 M UNIDAD 1025569(1007569) CINTA ADHESIVA SELLOFILM CRISTAL 18X45 M UNIDAD; Código: 02016144; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.540 $ 2.540
Total Neto $ 53.148
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.098
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 63.246


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.