Orden de Compra. Nº770689-9-CM20 "COMPRA ARCHIVADOR Y NOTAS ADHESIVAS"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 770689-9-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-10-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA ARCHIVADOR Y NOTAS ADHESIVAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Letras del Trabajo de Rancagua
Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua
R.U.T. 61.978.650-5
Dirección de Unidad de Compra José Victorino Lastarria N°410, piso 4
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua
R.U.T. 61.978.650-5
Dirección de Facturación José Victorino Lastarria N°410, piso 4
Comuna
Impuesto 4597
Dirección de Envío de la Factura José Victorino Lastarria N°410, piso 4
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas20 (1007861 )ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD 1025861(1007861) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD; Código: R287602; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.960 $ 16.960
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo24 (1006415 )NOTA AUTOADHESIVA FULTONS AMARILLA 75 X 76 MM 100HJS. UNIDAD 1024415(1006415) NOTA AUTOADHESIVA FULTONS AMARILLA 75 X 76 MM 100HJS. UNIDAD; Código: H490212; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.448 $ 5.448
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo12 (1006413 )NOTA AUTOADHESIVA FULTONS AMARILLA 38 X 51 MM 100HJS. 2 UNIDADES 1024413(1006413) NOTA AUTOADHESIVA FULTONS AMARILLA 38 X 51 MM 100HJS. 2 UNIDADES; Código: H490612; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.908 $ 1.908
Total Neto $ 24.316
Descuento $ 122
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.597
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 28.791


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.