Orden de Compra. Nº770691-27-CM18 "COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PARA USO EN DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Familia de Rancagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 770691-27-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-07-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PARA USO EN DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Familia de Rancagua
Razón Social Juzgado de Familia de Rancagua
R.U.T. 61.978.280-1
Dirección de Unidad de Compra Illanes 1140
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Familia de Rancagua
R.U.T. 61.978.280-1
Dirección de Facturación Illanes 1140
Comuna Rancagua
Impuesto 30950,81
Dirección de Envío de la Factura Illanes 1140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-07-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111701
2239-7-LP12
Papel facial43 (1031408 )PANUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL 50 UNIDADES DOBLE HOJA UNIDAD 1051456(1031408) PANUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL 50 UNIDADES DOBLE HOJA UNIDAD; Código: 21818; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.105 $ 10.105
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico80 (1031802 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE 4 ROLLOS H/DOBLE SUAVE 30 MT 1051933(1031802) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 4 ROLLOS H/DOBLE SUAVE 30 MT; Código: 10405; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.400 $ 80.400
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza20 (979650 )PANO VIRUTEX AMARILLO 45 X 50 X 1 UNIDAD 994782(979650) PANO VIRUTEX AMARILLO 45 X 50 X 1 UNIDAD; Código: 12486; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
47131602
2239-7-LP12
Traperos20 (976137 )TRAPERO VIRUTEX DOBLE CON OJAL DE ALGODON 47 X 50 CM 991137(976137) TRAPERO VIRUTEX DOBLE CON OJAL DE ALGODON 47 X 50 CM; Código: 84087; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.380 $ 21.380
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos12 (975996 )DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC 990996(975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC; Código: 84542; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.244 $ 20.244
47121802
2239-7-LP12
Removedores6 (975296 )DESENGRASANTE TREMEX ANTIGRASA GATILLO 500 ML UNIDAD 990296(975296) DESENGRASANTE TREMEX ANTIGRASA GATILLO 500 ML UNIDAD; Código: 76907; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
13111042
2239-7-LP12
Alcohol de polivinilo5 (1357110 )ALCOHOL K-BYTE ISOPROPILICO PURO 1000 ML UNIDAD 1383580(1357110) ALCOHOL K-BYTE ISOPROPILICO PURO 1000 ML UNIDAD; Código: 22373; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.570 $ 14.570
Total Neto $ 162.899
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.951
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 193.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.