Orden de Compra. Nº770695-27-CM17 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Familia de San Fernando
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 770695-27-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Familia de San Fernando
Razón Social Juzgado de Familia de San Fernando
R.U.T. 65.541.740-0
Dirección de Unidad de Compra Nincolauta1800
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Familia de San Fernando
R.U.T. 65.541.740-0
Dirección de Facturación Nincolauta1800
Comuna San Fernando
Impuesto 26983,8
Dirección de Envío de la Factura Nincolauta1800
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2017
TítuloDescripción
REQUERIMIENTO

EL JUZGADO DE FAMILIA DE SAN FERNANDO SOLICITA ADJUNTAR JUNTO A LA FACTURA ORIGINAL, LA ORDEN DE COMPRA, EL CUADRUPLICADO DE LA FACTURA O COPIA CEDIBLE, ADEMAS ENVIAR EL NOMBRE DEL BANCO Y N° DE CUENTA CORRIENTE PARA REALIZAR EL RESPECTIVO DEPOSITO EN LA FECHA ACORDADA O UNA VEZ QUE SE RECEPCIONEN LOS MATERIALES DE MANERA CONFORME.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes4 (678563) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK REPUESTO - LAVANDA UNIDAD 678771(678563) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK REPUESTO - LAVANDA UNIDAD; Código: 24236;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.420 $ 14.420
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza10 (975874) PANO VIRUTEX MULTIUSO 38 X 40 CM 3 UNIDADES 990874(975874) PANO VIRUTEX MULTIUSO 38 X 40 CM 3 UNIDADES; Código: 81578;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.950 $ 8.950
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza10 (979652) PANO VIRUTEX ABSORBENTE SPONGI X 3 UNIDADES 994784(979652) PANO VIRUTEX ABSORBENTE SPONGI X 3 UNIDADES; Código: 83113;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.790 $ 8.790
0
2239-7-LP12
GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DETTOL 50 ML UNIDAD12 (981257) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DETTOL 50 ML UNIDAD 996717(981257) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DETTOL 50 ML UNIDAD; Código: 26297;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.540 $ 9.540
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel16 (118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS 122666(118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS; Código: 88817;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.320 $ 100.320
Total Neto $ 142.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.984
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 169.004


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.