Orden de Compra. Nº770695-30-CM19 "ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PARA EL JUZGADO DE FAMILIA DE SAN FERNANDO 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Familia de San Fernando
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 770695-30-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PARA EL JUZGADO DE FAMILIA DE SAN FERNANDO 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Familia de San Fernando
Razón Social Juzgado de Familia de San Fernando
R.U.T. 65.541.740-0
Dirección de Unidad de Compra Nincolauta1800
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Familia de San Fernando
R.U.T. 65.541.740-0
Dirección de Facturación Nincolauta1800
Comuna San Fernando
Impuesto 25239
Dirección de Envío de la Factura Nincolauta1800
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111506
2239-4-LP14
Tacos calendario26 (1365114 )TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD 1391626(1365114) TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD; Código: 89541; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.422 $ 32.422
46111502
2239-4-LP14
Minas12 (1006364 )MINAS PILOT 0.5MM 2B UNIDAD 1024364(1006364) MINAS PILOT 0.5MM 2B UNIDAD; Código: 103062B; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.280
46111502
2239-4-LP14
Minas12 (1006365 )MINAS PILOT 0.7MM HB UNIDAD 1024365(1006365) MINAS PILOT 0.7MM HB UNIDAD; Código: 99303HB; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso28 (1006595 )PAPEL MULTIPROPÓSITO REPORT OFICIO 75 GR RESMA 1024595(1006595) PAPEL MULTIPROPÓSITO REPORT OFICIO 75 GR RESMA; Código: 11381; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.648 $ 74.648
44121705
2239-4-LP14
Portaminas12 (1006839 )PORTAMINA PILOT 0.5 MM RETRACTIL H185 NEGRO UNIDAD 1024839(1006839) PORTAMINA PILOT 0.5 MM RETRACTIL H185 NEGRO UNIDAD; Código: 10025; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.468 $ 12.468
44121705
2239-4-LP14
Portaminas12 (1006845 )PORTAMINA PILOT 0.7MM PROGREX BEGREEN UNIDAD 1024845(1006845) PORTAMINA PILOT 0.7MM PROGREX BEGREEN UNIDAD; Código: 36020; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.588 $ 9.588
Total Neto $ 134.178
Descuento $ 1.342
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.239
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 158.075


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.