|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
770696-26-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-08-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mantención eléctrica. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Jdo de Familia de Rengo |
|
Razón Social |
Juzgado de Familia de Rengo
|
|
R.U.T. |
61.977.720-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Diego Portales 258 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Juzgado de Familia de Rengo
|
|
R.U.T. |
61.977.720-4 |
|
Dirección de Facturación |
Diego Portales 258 |
|
Comuna |
Rengo
|
|
Impuesto |
25506,36 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales 258 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
15-08-2015 |
| requerimiento | El contratista deberá adjuntar orden de compra a la factura como el cedible de esta. Una vez recepcionados los servicios se hará el correspondiente pago. |
|
|
Proveedor |
patricio del carmen |
|
Razón Social |
patricio martinez donoso
|
|
R.U.T. |
9.716.641-2 |
|
Sucursal |
patricio del carmen |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39121710
| Receptáculo multiplicador eléctrico | 1 | Unidad no definida | provisión e instalación de enchufes y cambios de automático de luces | provisión e instalación de enchufes y cambios de automático de luces |
$ 134.244,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 134.244
|
$ 134.244
|
|
|
Total Neto
|
$ 134.244
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 25.506
|
|
$ 159.750
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.