Orden de Compra. Nº770696-5-CM14 "Materiales de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Familia de Rengo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 770696-5-CM14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-04-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Familia de Rengo
Razón Social Juzgado de Familia de Rengo
R.U.T. 61.977.720-4
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Familia de Rengo
R.U.T. 61.977.720-4
Dirección de Facturación Diego Portales 258
Comuna Rengo
Impuesto 15575,896
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 258
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-04-2014
TítuloDescripción
REQUERIMIENTOEL TRIBUNAL REQUIERE QUE EL PROVEEDOR ADJUNTE A LA FACTURA ORIGINAL, ORDEN DE COMPRA, CEDIBLE O CUARTA COPIA DE LA FACTURA. ADEMÁS DE ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO LOS DATOS DEL NUMERO DE CUENTA DONDE SE DEBE DEPOSITAR, BANCO Y E-MAIL PARA ENVÍO DE LA BOLETA DE DEPOSITO, UNA VEZ RECEPCIONADOS LOS PRODUCTOS EN NUESTRAS DEPENDENCIAS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121802
2239-24-LP09
Líquido corrector10 (732271) CORRECTOR FULTONS LAPIZ 7ml UNIDAD 732271(732271) CORRECTOR FULTONS LAPIZ 7ml UNIDAD; Código: L383020;Región : VI $ 296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.960 $ 2.960
14111530
2239-24-LP09
Notas de papel autoadhesivo12 (736354) NOTA AUTOADHESIVA FULTONS AMARILLA 75 x 76 mm 100HJS 0 736354(736354) NOTA AUTOADHESIVA FULTONS AMARILLA 75 x 76 mm 100HJS 0; Código: H490212;Región : VI $ 223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.676 $ 2.676
14111530
2239-24-LP09
Notas de papel autoadhesivo4 (736390) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO BANDERITAS 5 SURTIDO NEON 15x75 100HJS POR COLOR 0 736390(736390) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO BANDERITAS 5 SURTIDO NEON 15x75 100HJS POR COLOR 0; Código: R510924;Región : VI $ 1.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.084 $ 5.084
44121506
2239-24-LP09
Sobres estándar20 (810846) SOBRE DIMERC SOBRE 1/2 CARTA 50 UNIDADES 815507(810846) SOBRE DIMERC SOBRE 1/2 CARTA 50 UNIDADES; Código: H159420;Región : VI $ 1.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.840 $ 31.840
14111805
2239-24-LP09
Talones o talonarios2 (810865) TALONARIO - DE BOLETOS TURNO-MATIC ROLLO 815526(810865) TALONARIO - DE BOLETOS TURNO-MATIC ROLLO; Código: H480021;Región : VI $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
14111531
2239-24-LP09
Libros o cuadernos de registro10 (822805) CUADERNO AUCA UNIVERSITARIO LISO 7MM 100 HOJAS UNIDAD 828576(822805) CUADERNO AUCA UNIVERSITARIO LISO 7MM 100 HOJAS UNIDAD; Código: H381520;Región : VI $ 366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.660 $ 3.660
52141523
2239-10-LP12
Hervidores y teteras4 (959151) HERVIDOR SOMELA HE 300 UNIDAD 976151(959151) HERVIDOR SOMELA HE 300 UNIDAD; Código: Z402472;Región : VI $ 8.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.720 $ 34.720
Total Neto $ 83.440
Descuento $ 1.462
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.576
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 97.554


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.