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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
770696-5-CM14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-04-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de Oficina |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Jdo de Familia de Rengo |
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Razón Social |
Juzgado de Familia de Rengo
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R.U.T. |
61.977.720-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Diego Portales 258 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Juzgado de Familia de Rengo
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R.U.T. |
61.977.720-4 |
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Dirección de Facturación |
Diego Portales 258 |
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Comuna |
Rengo
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Impuesto |
15575,896 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales 258 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-04-2014 |
| REQUERIMIENTO | EL TRIBUNAL REQUIERE QUE EL PROVEEDOR ADJUNTE A LA FACTURA ORIGINAL, ORDEN DE COMPRA, CEDIBLE O CUARTA COPIA DE LA FACTURA. ADEMÁS DE ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO LOS DATOS DEL NUMERO DE CUENTA DONDE SE DEBE DEPOSITAR, BANCO Y E-MAIL PARA ENVÍO DE LA BOLETA DE DEPOSITO, UNA VEZ RECEPCIONADOS LOS PRODUCTOS EN NUESTRAS DEPENDENCIAS. |
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121802 2239-24-LP09
| Líquido corrector | 10 | | (732271) CORRECTOR FULTONS LAPIZ 7ml UNIDAD 732271 | (732271) CORRECTOR FULTONS LAPIZ 7ml UNIDAD; Código: L383020;Región : VI
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$ 296,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.960
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$ 2.960
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14111530 2239-24-LP09
| Notas de papel autoadhesivo | 12 | | (736354) NOTA AUTOADHESIVA FULTONS AMARILLA 75 x 76 mm 100HJS 0 736354 | (736354) NOTA AUTOADHESIVA FULTONS AMARILLA 75 x 76 mm 100HJS 0; Código: H490212;Región : VI
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$ 223,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.676
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$ 2.676
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14111530 2239-24-LP09
| Notas de papel autoadhesivo | 4 | | (736390) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO BANDERITAS 5 SURTIDO NEON 15x75 100HJS POR COLOR 0 736390 | (736390) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO BANDERITAS 5 SURTIDO NEON 15x75 100HJS POR COLOR 0; Código: R510924;Región : VI
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$ 1.271,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.084
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$ 5.084
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44121506 2239-24-LP09
| Sobres estándar | 20 | | (810846) SOBRE DIMERC SOBRE 1/2 CARTA 50 UNIDADES 815507 | (810846) SOBRE DIMERC SOBRE 1/2 CARTA 50 UNIDADES; Código: H159420;Región : VI
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$ 1.592,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.840
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$ 31.840
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14111805 2239-24-LP09
| Talones o talonarios | 2 | | (810865) TALONARIO - DE BOLETOS TURNO-MATIC ROLLO 815526 | (810865) TALONARIO - DE BOLETOS TURNO-MATIC ROLLO; Código: H480021;Región : VI
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$ 1.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.500
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$ 2.500
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14111531 2239-24-LP09
| Libros o cuadernos de registro | 10 | | (822805) CUADERNO AUCA UNIVERSITARIO LISO 7MM 100 HOJAS UNIDAD 828576 | (822805) CUADERNO AUCA UNIVERSITARIO LISO 7MM 100 HOJAS UNIDAD; Código: H381520;Región : VI
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$ 366,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.660
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$ 3.660
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52141523 2239-10-LP12
| Hervidores y teteras | 4 | | (959151) HERVIDOR SOMELA HE 300 UNIDAD 976151 | (959151) HERVIDOR SOMELA HE 300 UNIDAD; Código: Z402472;Región : VI
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$ 8.680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.720
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$ 34.720
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Total Neto
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$ 83.440
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Descuento
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$ 1.462
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.576
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 97.554
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.