Orden de Compra. Nº775-903-CM17 "Materiales para actividad difusión comunitaria Ley IVE 2018"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Metropolitano Central
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 775-903-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Materiales para actividad difusión comunitaria Ley IVE 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Central
Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Central
R.U.T. 61.608.600-6
Dirección de Unidad de Compra Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Central
R.U.T. 61.608.600-6
Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced
Comuna Santiago Centro
Impuesto 44680,8978
Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
2239-4-LP14
Marcadores93 (1006228) MARCADOR ARTLINE PERMANENTE PUNTA BISELADA 90 NEGRO UNIDAD 1024228(1006228) MARCADOR ARTLINE PERMANENTE PUNTA BISELADA 90 NEGRO UNIDAD; Código: L482004;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.400 $ 74.400
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores900 (1007978) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 1025978(1007978) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD; Código: L182811;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.300 $ 96.300
14111601
2239-4-LP14
Bolsas de papel o cajas de regalo1 (1163794) PAPEL DE ENVOLVER NACIONAL KRAFT 80X115 MM 70 GRAMOS 250 PLIEGOS 1189856(1163794) PAPEL DE ENVOLVER NACIONAL KRAFT 80X115 MM 70 GRAMOS 250 PLIEGOS; Código: T002714;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 23.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.500
44121708
2239-4-LP14
Marcadores93 (1356146) MARCADOR TORRE PIZARRA PUNTA REDONDA ROJO UNIDAD 1382609(1356146) MARCADOR TORRE PIZARRA PUNTA REDONDA ROJO UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.338 $ 43.338
Total Neto $ 237.538
Descuento $ 2.375
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.681
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 279.844


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.