|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
776-1096-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
28-03-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Orquestas Juveniles |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Presidencia de la República |
|
Razón Social |
Presidencia de la República
|
|
R.U.T. |
60.000.000-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Morandé N° 130 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Presidencia de la República
|
|
R.U.T. |
60.000.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Morandé N° 130 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
107772,75 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Morandé N° 130 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FOJI |
|
Razón Social |
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
|
|
R.U.T. |
75.991.930-0 |
|
Sucursal |
FOJI |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82151704
| Servicios de músicos, banda u orquestas | 1 | Unidad | Servicio de Orquestas Juveniles para el día lunes 21/03/2011 en el MIM. Incluye: camión y técnicos Foji: 09:00 horas, sólo se consideraron 3 técnicos para montaje y desmontaje de escenario.Descarga de camión y montaje escenario: 09:00 – 13:00 horas, Hora llegada 2 buses orquesta: 13:00 horas | Servicio de Orquestas Juveniles para el día lunes 21/03/2011 en el MIM |
$ 567.225,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 567.225
|
$ 567.225
|
|
|
Total Neto
|
$ 567.225
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 107.773
|
|
$ 674.998
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.