Orden de Compra. Nº776-1477-SE12 "dexon 3685 Flores act 1ra dama día de la madre"
Recuerde que el responsable del pago es Presidencia de la República
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 776-1477-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-05-2012
Nombre de la Orden de Compra dexon 3685 Flores act 1ra dama día de la madre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Presidencia de la República
Razón Social Presidencia de la República
R.U.T. 60.000.000-4
Dirección de Unidad de Compra Morandé N° 130
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Presidencia de la República
R.U.T. 60.000.000-4
Dirección de Facturación Morandé N° 130
Comuna Santiago
Impuesto 57000
Dirección de Envío de la Factura Morandé N° 130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor floreria arueste
Razón Social PATRICIA ELIANA ARUESTE KNAPP
R.U.T. 4.949.122-0
Sucursal floreria arueste
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10161707
Arreglo de flores cortadas50UnidadRamos de flores cortadas envueltas en papel y rafia. Ramos de flores cortadas envueltas en papel y rafia. $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.000
TOTAL OC $ 357.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.