Orden de Compra. Nº776-238-AG26 "rrv- Art. de oficina(stock) generados desde compra ágil: 776-52-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 776-238-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2026
Nombre de la Orden de Compra rrv- Art. de oficina(stock) generados desde compra ágil: 776-52-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Presidencia de la República
Razón Social PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
R.U.T. 60.000.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 803 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
R.U.T. 60.000.000-4
Dirección de Facturación Morandé N° 130
Comuna Santiago
Impuesto 86236,82
Dirección de Envío de la Factura Morandé N° 130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
Razón Social MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
R.U.T. 11.467.283-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos100UnidadCARPETA PLASTIFICADA SENCILLA AZUL  $ 321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.100 $ 32.100
44121611
Perforadoras20UnidadPERFORADOR METALICO 30 HOJAS COLOR NEGRO  $ 4.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.060 $ 96.060
26111702
Pilas alcalinas48UnidadPILAS ALCALINAS D DURACELL  $ 1.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.880 $ 92.880
44121708
Marcadores60UnidadPLUMON MARCADOR AZUL PILOT SUPER COLOR MARKER PUNTA FINA SCA-F  $ 1.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.560 $ 61.560
44121708
Marcadores60UnidadPLUMON MARCADOR NEGRO PILOT SUPER COLOR MARKER PUNTA FINA SCA-F  $ 1.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.560 $ 61.560
44121605
Dispensador de cinta24UnidadDISPENSDADOR CINTA ADHESIVA ESCRITORIO COLOR NEGRO  $ 1.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.472 $ 47.472
44111503
Bandejas de correspondencia5UnidadBANDEJA DE ESCRITORIO DE MALLA EN METAL COLOR NEGRO 2 NIVELES  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.805 $ 16.805
44111509
Portalápiz12UnidadPORTA LAPIZ METALICO MALLA NEGRO  $ 1.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.276 $ 12.276
44111503
Bandejas de correspondencia5UnidadBANDEJA DE ESCRITORIO DE MALLA EN METAL COLOR NEGRO 3 NIVELES  $ 6.633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.165 $ 33.165
Total Neto $ 453.878
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.237
TOTAL OC $ 540.115


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.477.192-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.