Orden de Compra. Nº
776-238-AG26
"
rrv- Art. de oficina(stock) generados desde compra ágil: 776-52-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
776-238-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
rrv- Art. de oficina(stock) generados desde compra ágil: 776-52-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Presidencia de la República
Razón Social
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
R.U.T.
60.000.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 803 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
R.U.T.
60.000.000-4
Dirección de Facturación
Morandé N° 130
Comuna
Santiago
Impuesto
86236,82
Dirección de Envío de la Factura
Morandé N° 130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
Razón Social
MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
R.U.T.
11.467.283-1
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122011
Carpetas para archivos
100
Unidad
CARPETA PLASTIFICADA SENCILLA AZUL
$ 321,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.100
$ 32.100
44121611
Perforadoras
20
Unidad
PERFORADOR METALICO 30 HOJAS COLOR NEGRO
$ 4.803,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.060
$ 96.060
26111702
Pilas alcalinas
48
Unidad
PILAS ALCALINAS D DURACELL
$ 1.935,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.880
$ 92.880
44121708
Marcadores
60
Unidad
PLUMON MARCADOR AZUL PILOT SUPER COLOR MARKER PUNTA FINA SCA-F
$ 1.026,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.560
$ 61.560
44121708
Marcadores
60
Unidad
PLUMON MARCADOR NEGRO PILOT SUPER COLOR MARKER PUNTA FINA SCA-F
$ 1.026,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.560
$ 61.560
44121605
Dispensador de cinta
24
Unidad
DISPENSDADOR CINTA ADHESIVA ESCRITORIO COLOR NEGRO
$ 1.978,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.472
$ 47.472
44111503
Bandejas de correspondencia
5
Unidad
BANDEJA DE ESCRITORIO DE MALLA EN METAL COLOR NEGRO 2 NIVELES
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.805
$ 16.805
44111509
Portalápiz
12
Unidad
PORTA LAPIZ METALICO MALLA NEGRO
$ 1.023,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.276
$ 12.276
44111503
Bandejas de correspondencia
5
Unidad
BANDEJA DE ESCRITORIO DE MALLA EN METAL COLOR NEGRO 3 NIVELES
$ 6.633,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.165
$ 33.165
Total Neto
$ 453.878
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 86.237
TOTAL OC
$ 540.115
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
12.477.192-7
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.