|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
776-2407-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
|
Fecha de Envío |
09-08-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Gradas de Gomas |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Presidencia de la República |
|
Razón Social |
Presidencia de la República
|
|
R.U.T. |
60.000.000-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Morandé N° 130 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Presidencia de la República
|
|
R.U.T. |
60.000.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Morandé N° 130 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
17883,18 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Morandé N° 130 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Martigom |
|
Razón Social |
CATHERIN ALEJANDRA BARRERA GAETE
|
|
R.U.T. |
10.536.515-2 |
|
Sucursal |
Martigom |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56121301
| Gradas o galerías | 14 | Unidad | Gradas de goma, bicolor amarillo negro de 120 x 0.30 | |
$ 6.723,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 94.122
|
$ 94.122
|
|
|
Total Neto
|
$ 94.122
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 17.883
|
|
$ 112.005
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.