Orden de Compra. Nº776-312-CM26 "rrv- Art. de Aseo (stock)"
Recuerde que el responsable del pago es PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 776-312-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-05-2026
Nombre de la Orden de Compra rrv- Art. de Aseo (stock)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Presidencia de la República
Razón Social PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
R.U.T. 60.000.000-4
Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1220, Subsuelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
R.U.T. 60.000.000-4
Dirección de Facturación Morandé N° 130
Comuna
Impuesto 470622,4
Dirección de Envío de la Factura Morandé N° 130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Agustin SPA
Razón Social COMERCIAL AGUSTIN SPA
R.U.T. 76.287.853-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Agustin SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR25
PAPEL HIGIENICO TORK DOBLE HOJA 12 ROLLOS 25 M RM40 (4619023) PAPEL HIGIENICO TORK DOBLE HOJA 12 ROLLOS 25 M RM(4619023) PAPEL HIGIENICO TORK DOBLE HOJA 12 ROLLOS 25 M RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Morandé N° 130 $ 3.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.520 $ 128.520
0
2239-8-LR25
AEROSOL AMBIENTAL DESINFECTANTE LYSOFORM ORIGINAL 360 ML D-1737/23 RM120 (4534739) AEROSOL AMBIENTAL DESINFECTANTE LYSOFORM ORIGINAL 360 ML D-1737/23 RM(4534739) AEROSOL AMBIENTAL DESINFECTANTE LYSOFORM ORIGINAL 360 ML D-1737/23 RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Morandé N° 130 $ 2.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.440 $ 325.440
0
2239-8-LR25
CLORO GEL IMPEKE 2,5% 5000 ML D-1445/21 RM50 (4548153) CLORO GEL IMPEKE 2,5% 5000 ML D-1445/21 RM(4548153) CLORO GEL IMPEKE 2,5% 5000 ML D-1445/21 RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Morandé N° 130 $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.500 $ 169.500
0
2239-8-LR25
BOLSA DE BASURA SUPERIOR 80X110 120 L PAQUETE X 10 UNIDADES RM1500 (4542206) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 80X110 120 L PAQUETE X 10 UNIDADES RM(4542206) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 80X110 120 L PAQUETE X 10 UNIDADES RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Morandé N° 130 $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.575.000 $ 1.575.000
0
2239-8-LR25
BOLSA DE BASURA VIRUTEX PRO 50X55 18 L PAQUETE X 20 UNIDADES RM500 (4543308) BOLSA DE BASURA VIRUTEX PRO 50X55 18 L PAQUETE X 20 UNIDADES RM(4543308) BOLSA DE BASURA VIRUTEX PRO 50X55 18 L PAQUETE X 20 UNIDADES RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Morandé N° 130 $ 557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.500 $ 278.500
Total Neto $ 2.476.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 470.622
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.947.582


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.