Orden de Compra. Nº776-320-SE26 "JPG - PASAJES AEREOS NACIONALES T51372 GPCPO12MAYO"
Recuerde que el responsable del pago es PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 776-320-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-05-2026
Nombre de la Orden de Compra JPG - PASAJES AEREOS NACIONALES T51372 GPCPO12MAYO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Presidencia de la República
Razón Social PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
R.U.T. 60.000.000-4
Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1220, Subsuelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1171
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
R.U.T. 60.000.000-4
Dirección de Facturación Teatinos 92 piso 10, Stgo. Depto. Abastecimiento
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 92 piso 10, Stgo. Depto. Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LATAM AIRLINES GROUP S.A.
Razón Social LATAM AIRLINES GROUP S.A.
R.U.T. 89.862.200-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LATAM AIRLINES GROUP S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1UnidadOC INTERNA LA0459488OIGS SCL-CPO OC INTERNA LA0459488OIGS SCL-CPO $ 135.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.310 $ 135.310
Total Neto $ 135.310
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 135.310

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.