Orden de Compra. Nº776-917-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 776-449-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Presidencia de la República
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 776-917-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 776-449-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se envia por Fax O.C. Nº38631 con detalle de productos
Proveniente de Licitación 776-449-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Presidencia de la República
Razón Social Presidencia de la República
R.U.T. 60.000.000-4
Dirección de Unidad de Compra Morandé N° 130
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Presidencia de la República
R.U.T. 60.000.000-4
Dirección de Facturación Morandé N° 130
Comuna -1
Impuesto 454100
Dirección de Envío de la Factura Morandé N° 130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social IKARO PRODUCCIONES GRAFICAS Y PUBLICITARIAS LIMITA
R.U.T. 78.172.770-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111601
Bolsas de papel o cajas de regalo4000UnidadBolsas de papel o cajas de regaloBolsas de papel con diseño(detalles en archivo adjunto) $ 598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.392.000 $ 2.390.000
Total Neto $ 2.390.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 454.100
TOTAL OC $ 2.844.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.