Orden de Compra. Nº777-11333-SE08 "Servicio de Publiicdad y difusión"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI Bienes Nacionales I Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 777-11333-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-12-2008
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Publiicdad y difusión
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENES NACIONALES I REGION
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales I Región
R.U.T. 61.402.005-9
Dirección de Unidad de Compra CALLE BULNES Nº 242
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales I Región
R.U.T. 61.402.005-9
Dirección de Facturación Calle Aníbal Pinto N°391
Comuna Iquique
Impuesto 304000
Dirección de Envío de la Factura Calle Aníbal Pinto N°391
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
R.U.T. 70.938.800-2
Sucursal CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101602
Publicidad en televisión1Unidad Internacional   $ 1.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.000 $ 1.600.000
Total Neto $ 1.600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 304.000
TOTAL OC $ 1.904.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.