Orden de Compra. Nº777-58-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REG MINIST DE BIENES NACIONAL I REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 777-58-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-08-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENES NACIONALES I REGION
Razón Social SECRETARIA REG MINIST DE BIENES NACIONAL I REGION
R.U.T. 61.402.005-9
Dirección de Unidad de Compra Calle Aníbal Pinto N°391
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 91 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REG MINIST DE BIENES NACIONAL I REGION
R.U.T. 61.402.005-9
Dirección de Facturación Calle Aníbal Pinto N°391
Comuna Iquique
Impuesto 93361
Dirección de Envío de la Factura Calle Aníbal Pinto N°391
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar40 (1007003 )SOBRE TEKNOFAS 1/3 OFICIO BLANCO 13X24 50 UNIDADES 1025003(1007003) SOBRE TEKNOFAS 1/3 OFICIO BLANCO 13X24 50 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar1000 (1007017 )SOBRE VIGAMIL 1/2 OFICIO BLANCO UNIDAD 1025017(1007017) SOBRE VIGAMIL 1/2 OFICIO BLANCO UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000
14111506
2239-4-LP14
Papel para impresora (del computador)30 (1518323 )PAPEL LASER EQUALIT FOTOCOPIA 75 GR OFICIO 500 HOJAS 5 UNIDADES 1520324(1518323) PAPEL LASER EQUALIT FOTOCOPIA 75 GR OFICIO 500 HOJAS 5 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.400 $ 416.400
Total Neto $ 501.400
Descuento $ 10.028
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.361
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 584.733


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.