Orden de Compra. Nº777-595-SE06 "Servicio de aseo oficina Arica"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI Bienes Nacionales I Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 777-595-SE06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2006
Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo oficina Arica
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Servicio de aseo oficina Arica
Proveniente de Licitación 777-28-L106
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENES NACIONALES I REGION
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales I Región
R.U.T. 61.402.005-9
Dirección de Unidad de Compra CALLE BULNES Nº 242
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales I Región
R.U.T. 61.402.005-9
Dirección de Facturación Calle Aníbal Pinto N°391
Comuna Iquique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Calle Aníbal Pinto N°391
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social monica de lourdes albornoz zuñiga
R.U.T. 7.806.058-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1MesServicios de limpieza de edificiosServicio de aseo oficina Arica, factura nº 53 $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
Total Neto $ 150.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 0
TOTAL OC $ 150.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.