|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
777-95-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
10-12-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada |
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SECRETARIA REG MINIST DE BIENES NACIONAL I REGION
|
|
R.U.T. |
61.402.005-9 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Aníbal Pinto N°391 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
50787 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Aníbal Pinto N°391 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
EL SALITRE EL LOA |
|
Razón Social |
SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
79.638.870-6 |
|
Sucursal |
EL SALITRE EL LOA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
55101520 2239-2-LP15
| Hojas o Folletos de Instrucciones | 100 | | (1223790 )FOLLETO - 1249795 | (1223790) FOLLETO - ; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(200)
; SERVICIO POR $ 500(1)
; SERVICIO POR $ 1000(2)
|
$ 2.700,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 270.000
|
$ 270.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 270.000
|
|
Descuento
|
$ 2.700
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 50.787
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 318.087
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.