Orden de Compra. Nº777-95-CM18 "2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REG MINIST DE BIENES NACIONAL I REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 777-95-CM18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENES NACIONALES I REGION
Razón Social SECRETARIA REG MINIST DE BIENES NACIONAL I REGION
R.U.T. 61.402.005-9
Dirección de Unidad de Compra Calle Aníbal Pinto N°391
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REG MINIST DE BIENES NACIONAL I REGION
R.U.T. 61.402.005-9
Dirección de Facturación Calle Aníbal Pinto N°391
Comuna Iquique
Impuesto 50787
Dirección de Envío de la Factura Calle Aníbal Pinto N°391
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL SALITRE EL LOA
Razón Social SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA
R.U.T. 79.638.870-6
Sucursal EL SALITRE EL LOA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101520
2239-2-LP15
Hojas o Folletos de Instrucciones100 (1223790 )FOLLETO - 1249795(1223790) FOLLETO - ; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(200) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(2) $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
Total Neto $ 270.000
Descuento $ 2.700
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.787
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 318.087


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.