Orden de Compra. Nº777304-1472-SE20 "TD INSUMOS COVID 19"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOISA DIAZ INSUNZA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 777304-1472-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2020
Nombre de la Orden de Compra TD INSUMOS COVID 19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA INSUMOS Y OTROS
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOISA DIAZ INSUNZA
R.U.T. 65.075.485-9
Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5313
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días El pago de facturas se efectuará en un plazo no superior a 45 días hábiles, contados desde la recepción de los documentos antes indicados, conforme a lo establecido en la Glosa 02 e de la Ley de Presupuestos del Sector Salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOISA DIAZ INSUNZA
R.U.T. 65.075.485-9
Dirección de Facturación FROILAN ROA 6542
Comuna La Florida
Impuesto 259901
Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA 6542
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-06-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL LOGROÑO LTDA.
Razón Social COMERCIAL LOGRONO LTDA
R.U.T. 77.024.990-2
Sucursal COMERCIAL LOGROÑO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112404
Caja70UnidadCAJA PLASTICA 65 LTRS CON TAPA 183-443CAJA PLASTICA 65 LTRS CON TAPA 183-443 $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 693.000 $ 693.000
24112404
Caja70UnidadCAJA PLASTICA 10 LTRS 35 X 25 X 10 CM TRANSPARENTE 183-494CAJA PLASTICA 10 LTRS 35 X 25 X 10 CM TRANSPARENTE 183-494 $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.300 $ 188.300
24112404
Caja40UnidadCAJA PLASTICA GRANDE CON TAPA 55 X 40 X 20 CM 183-437CAJA PLASTICA GRANDE CON TAPA 55 X 40 X 20 CM 183-437 $ 6.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.600 $ 267.600
52151644
Rociadores de gatillo o pulverización de uso domés100UnidadPISTOLA PULVERIZADORA LITRO LOGROÑOPISTOLA PULVERIZADORA LITRO LOGROÑO $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.000 $ 219.000
Total Neto $ 1.367.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 259.901
TOTAL OC $ 1.627.801


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.