Orden de Compra. Nº777304-218-SE25 "DESDE 777304-100-LR23 MATERIAL CURACION "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 777304-218-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-01-2025
Nombre de la Orden de Compra DESDE 777304-100-LR23 MATERIAL CURACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 777304-100-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA INSUMOS Y OTROS
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
R.U.T. 65.075.485-9
Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12593
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
R.U.T. 65.075.485-9
Dirección de Facturación FROILAN ROA 6542
Comuna La Florida
Impuesto 295450
Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA 6542
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-01-2025
TítuloDescripción
PREVIA COORINACION

Calendario.insumos@hospitallaflorida.cl  teléfono: 226121352

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
Razón Social MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
R.U.T. 80.447.400-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311510
Vendaje de espuma300UnidadINS110302 ESPUMA HIDROFÍLICA BORDES SILICONADOS 535173 3M TEGADERM SILICONE FOAM APOSITO DE ESPUMA MULTICAPA ADHESIVO SIN BORDE 10X11CM 10 REF: 90631 - CAJA POR 10 UNIDADES CAJA X 10. $ 4.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.209.600 $ 1.209.600
42311505
Vendas o vendajes para uso general200UnidadINS105585 APOSITO TRANSP POLIAMIDA SILIC 5X7,5CM 536540 3M ADAPTIC TOUCH APOSITO DE CONTACTO DE SILICONA 5X7,6CM 10 REF: TCH501 - CAJA POR 10 UNIDADES COD-SCFHM $ 1.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.400 $ 345.400
Total Neto $ 1.555.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 295.450
TOTAL OC $ 1.850.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.