Orden de Compra. Nº777304-5687-SE24 "DESDE 777304-100-LR23 INSUMOS DE CURACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 777304-5687-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2024
Nombre de la Orden de Compra DESDE 777304-100-LR23 INSUMOS DE CURACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 777304-100-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA INSUMOS Y OTROS
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
R.U.T. 65.075.485-9
Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 162
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
R.U.T. 65.075.485-9
Dirección de Facturación FROILAN ROA 6542
Comuna La Florida
Impuesto 282036
Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA 6542
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-12-2024
TítuloDescripción
PREVIA COORINACION

Calendario.insumos@hospitallaflorida.cl  teléfono: 226121352

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mediplex
Razón Social MEDIPLEX S.A.
R.U.T. 86.383.300-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mediplex
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311505
Vendas o vendajes para uso general400UnidadINS105675 APOSITO GASA NO TEJIDA ADHESIVA + PAD 10X8CMMO670900 MEPORE 9 X 10 CM CAJA X50 UD $ 216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.400 $ 86.400
42311505
Vendas o vendajes para uso general200UnidadINS105689 ESPUMA HIDROFILICA ANTIMICROBIANA 10X10C MO287110.MEPILEX AG 10X10 CM ESPUMA DE POLIURETANO CON SILICONA SAFETAC CON CARBON ACTIVO Y PLATA CAJA X 5 UD $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.398.000 $ 1.398.000
Total Neto $ 1.484.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 282.036
TOTAL OC $ 1.766.436


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.