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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
777304-724-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-02-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 777304-994-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
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R.U.T. |
65.075.485-9 |
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Dirección de Facturación |
FROILAN ROA 6542 |
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Comuna |
La Florida
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Impuesto |
109863,89 |
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Dirección de Envío de la Factura |
FROILAN ROA 6542 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL OFFICE STORE LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL OFFICE STORE LIMITADA
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R.U.T. |
76.428.292-2 |
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Sucursal |
COMERCIAL OFFICE STORE LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121620
| Dedo de goma | 130 | Unidad | MOF000144 DEDO DE GOMA #12 | DEDAL DE GOMA N12 17MM - GENERICO |
$ 77,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.010
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$ 10.010
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14111531
| Libros o cuadernos de registro | 200 | Unidad | MOF000141 CUADERNO UNIV CUADRIC 100 HOJAS | CUADERNO UNIV. LISO 7MM 100HJS. - COLON |
$ 860,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 172.000
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$ 172.000
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44121615
| Corcheteras | 90 | Unidad | MOF000131 CORCHETERA P/40 HOJAS 26/6 | CORCHETERA METAL LARGA NEGRA - JM (MEDIDAS: 18,7 cm. 40 HOJAS.) |
$ 4.158,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 374.220
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$ 374.220
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53131507
| Mondadientes | 200 | Paquete | MOF104898 MONDADIENTES | PALILLO MONDADIENTES 100UND |
$ 110,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.000
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$ 22.000
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Total Neto
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$ 578.230
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 1
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IVA 19 %
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$ 109.864
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$ 688.095
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.