|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
777304-788-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-03-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DESDE 777304-155-LP15-Patos Desech U Clinicas HLF |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
777304-155-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
El pago de facturas se efectuará en un plazo no superior a 45 días hábiles, contados desde la recepción de los documentos, conforme a lo establecido en la Glosa 04 de la Ley de Presupuestos del Sector Salud.Factura Electronica a: fac-elec-hlf@redsalud.go |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOISA DIAZ INSUNZA
|
|
R.U.T. |
65.075.485-9 |
|
Dirección de Facturación |
FROILAN ROA 6542 |
|
Comuna |
La Florida
|
|
Impuesto |
173850 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
FROILAN ROA 6542 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MADEGOM S.A. |
|
Razón Social |
MADEGOM S.A.
|
|
R.U.T. |
84.609.600-0 |
|
Sucursal |
MADEGOM S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41104112
| Contenedores de recogida de orina | 3000 | Unidad no definida | 225-600-036 PATO DESECHABLE | 225-600-036 PATO DESECHABLE |
$ 305,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 915.000
|
$ 915.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 915.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 173.850
|
|
$ 1.088.850
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.