Orden de Compra. Nº777304-890-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 777304-783-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 777304-890-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 777304-783-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA INSUMOS Y OTROS
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
R.U.T. 65.075.485-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2725
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
R.U.T. 65.075.485-9
Dirección de Facturación FROILAN ROA 6542
Comuna La Florida
Impuesto 1063418,6
Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA 6542
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
Razón Social MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
R.U.T. 11.467.283-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201603
Gomas400UnidadMOF000150 ELASTICO 1/2 KILO BLANCO ELASTICO 1/2 KILO BLANCO $ 5.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.212.000 $ 2.212.000
39121307
Cajas de suelo52UnidadMOF104682 CAJA PLASTICA 61 LITROS CAJA PLASTICA 61 LITROS $ 15.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 825.500 $ 825.500
26111702
Pilas alcalinas800UnidadMOF000243 PILAS AAA SE REQUIERE CON URGENCIA PILAS AAA SE REQUIERE CON URGENCIA $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.400 $ 798.400
44121618
Tijeras100UnidadMOF000321 TIJERAS MULTIUSO 17 CMS ECONOMICA TIJERAS MULTIUSO 17 CMS ECONOMICA $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.000 $ 289.000
42281709
Cepillos de limpieza de esterilización75UnidadCEPILLOS LAVA MAMADERAS,.CEPILLOS LAVA MAMADERAS, marca scoth brite $ 9.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 711.000 $ 711.000
31201515
Cintas de papel504UnidadMOF000106 CINTA ADHESIVA MASKING TAPE 48 X 40   $ 1.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 761.040 $ 761.040
Total Neto $ 5.596.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.063.419
TOTAL OC $ 6.660.359


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.