Orden de Compra. Nº778989-189-CM18 "Adquisición de Materiales para Construcción de Cancha de Tiro para SLTP."
Recuerde que el responsable del pago es 3a Briagada Acorazada "La Concepción"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 778989-189-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2018
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales para Construcción de Cancha de Tiro para SLTP.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 3a Brigada Acorazada La Concepción - 3a BRIACO
Razón Social 3a Briagada Acorazada "La Concepción"
R.U.T. 65.081.190-9
Dirección de Unidad de Compra Camino a Mejillones KM 18 s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 778989 del sistema 22.04.002 .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 3a Briagada Acorazada "La Concepción"
R.U.T. 65.081.190-9
Dirección de Facturación Camino a Mejillones KM 18 s/n
Comuna
Impuesto 11161
Dirección de Envío de la Factura Camino a Mejillones KM 18 s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102301
2239-10-LP12
Perfiles de aleaciones ferrosas5 (960508 )PERFIL TUBULAR CUADRADO - 40X 40X2,0 MM UNIDAD 977508(960508) PERFIL TUBULAR CUADRADO - 40X 40X2,0 MM UNIDAD; Código: 165166; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $1978 $ 9.889,00 $ 0,00 $ 9.890,00 $ 49.445 $ 59.335
Total Neto $ 59.335
Descuento $ 593
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.161
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 69.903


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.