Orden de Compra. Nº
778992-128-AG20
"
ADQ, DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A/BL DE COMPRA AGUIL:778992-91-COT20
"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
778992-128-AG20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-08-2020
Nombre de la Orden de Compra
ADQ, DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A/BL DE COMPRA AGUIL:778992-91-COT20
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Motorizado N° 1 "Calama"
Razón Social
Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
R.U.T.
61.953.000-4
Dirección de Unidad de Compra
Av. Chorrillos N° 716
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
R.U.T.
61.953.000-4
Dirección de Facturación
Av. Chorrillos N° 716
Comuna
Calama
Impuesto
25916,57
Dirección de Envío de la Factura
Av. Chorrillos N° 716
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-08-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
guido sebastian
Razón Social
ferreteria veintitres de marzo limitada
R.U.T.
76.465.909-0
Sucursal
guido sebastian
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23153036
Placas de cerrojo
8
Unidad
PICAPORTE. 2" (0320402)
PICAPORTE. 2" (0320402)
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.800
$ 10.800
31211501
Pinturas al esmalte
3
Unidad
ESMALTE SINTETICO PROF. TRICOLOR CAFE GL
ESMALTE SINTETICO PROF. TRICOLOR CAFE GL
$ 19.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.000
$ 57.000
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad
RODILLO SINTETICO -FIBRA LIZCAL 7" ( 18.cent)
RODILLO SINTETICO -FIBRA LIZCAL 7" ( 18.cent)
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
31211502
Pinturas de base acuosa
1
Unidad
ESMALTE AL AGUA STANDARD BLANCO GL PASSOL
ESMALTE AL AGUA STANDARD BLANCO GL PASSOL
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
31201601
Adhesivos químicos
2
Unidad
AGOREX COLA FRIA 1/2KG
AGOREX COLA FRIA 1/2KG
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
27112801
Brocas
2
Unidad
BROCA HSS 5% COBALTO 9.m/m
BROCA HSS 5% COBALTO 9.m/m
$ 5.087,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.174
$ 10.173
30171504
Puertas de madera
1
Unidad
PUERTA TERCIADO 85*2 MT.
PUERTA TERCIADO 85*2 MT.
$ 19.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
40141901
Conductos flexibles
3
Unidad
FLEXIBLE 1/2HI-HE 3/8" 30CM
FLEXIBLE 1/2HI-HE 3/8" 30CM
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.970
$ 5.970
23153309
Insertos graduables para herramientas de corte
2
Unidad
DISCO CORTE METAL STANLEY 4-1/2 1/8"
DISCO CORTE METAL STANLEY 4-1/2 1/8"
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.780
$ 1.780
32141108
Clavijas de electrodo
1
Unidad
SOLDADURA 1/8 7018 *KILO 0560104
SOLDADURA 1/8 7018 *KILO 0560104
$ 4.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.680
$ 4.680
Total Neto
$ 136.403
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 25.917
TOTAL OC
$ 162.320
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.