Orden de Compra. Nº778992-159-SE14 "Bebidas Soldados Conscriptos GR. ART."
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 778992-159-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2014
Nombre de la Orden de Compra Bebidas Soldados Conscriptos GR. ART.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
Proveniente de Licitación 778992-3-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
Razón Social Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
R.U.T. 61.953.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Chorrillos N° 176
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
R.U.T. 61.953.000-4
Dirección de Facturación Av. Chorrillos N° 716
Comuna Calama
Impuesto 7079,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos N° 716
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-08-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NICOS lo inimaginable.....lo tenemos!
Razón Social KURT DAVID PEREZ OVIEDO
R.U.T. 10.372.550-k
Sucursal NICOS lo inimaginable.....lo tenemos!
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas69Unidad no definidaConforme a oferta económicaBebidas lata 250cc $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.260 $ 37.260
Total Neto $ 37.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.079
TOTAL OC $ 44.339


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.