Orden de Compra. Nº778992-175-SE14 "Materiales Mant. y Rep."
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 778992-175-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-09-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales Mant. y Rep.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 778992-6-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
Razón Social Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
R.U.T. 61.953.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Chorrillos N° 176
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
R.U.T. 61.953.000-4
Dirección de Facturación Av. Chorrillos N° 716
Comuna Calama
Impuesto 121372
Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos N° 716
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-09-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria rio loa
Razón Social JAVIER JAIME ROJAS VEGA
R.U.T. 9.986.467-2
Sucursal ferreteria rio loa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201516
Cinta reflectiva1Unidad no definidaCOTIZACIÓN 3135CINTA DEMARCACIÓN 50MM X 33 $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
31211502
Pinturas de base acuosa3Unidad no definidaCOTIZACIÓN 3135ESMALTE AL AGUA BLANCO TINETA $ 59.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.400 $ 179.400
31201613
Adhesivo re-usable7Unidad no definidaCOTIZACIÓN 3135BEKRON D-A SACO 25KG $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.400 $ 71.400
31161601
Pernos de anclaje20Unidad no definidaCOTIZACIÓN 3135PERNO ANCLAJE 1/2X3 3/4 $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400
31161601
Pernos de anclaje12Unidad no definidaCOTIZACIÓN 3135PERNO ANCLAJE 3/8 X 5 $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.160 $ 8.160
27112801
Brocas2Unidad no definidaCOTIZACIÓN 3135BROCA PLUS 12X50 $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
27112801
Brocas2Unidad no definidaCOTIZACIÓN 3135BROCA PLUS 10X150 $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2Unidad no definidaCOTIZACIÓN 3135REMOVEDOR DILUYENTE CERA 5 LITROS $ 15.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200
31211906
Rodillos de pintar6Unidad no definidaCOTIZACIÓN 3135RODILLO ESPONJA 18CM HELA $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.940 $ 11.940
30161706
Suelos de azulejos o piedra16Unidad no definidaCOTIZACIÓN 3135CERAMICA GRESS ZEUS 60X60 $ 14.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.200 $ 227.200
30111601
Cemento12UnidadCOTIZACIÓN 3135CEMENTO INACESA 42.5KG $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.600 $ 63.600
Total Neto $ 638.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 121.372
TOTAL OC $ 760.172


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.