Orden de Compra. Nº778992-183-SE14 "Materiales para mantenimiento y reparación."
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 778992-183-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-10-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales para mantenimiento y reparación.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 778992-6-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
Razón Social Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
R.U.T. 61.953.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Chorrillos N° 176
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
R.U.T. 61.953.000-4
Dirección de Facturación Av. Chorrillos N° 716
Comuna Calama
Impuesto 18658
Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos N° 716
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-10-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria rio loa
Razón Social JAVIER JAIME ROJAS VEGA
R.U.T. 9.986.467-2
Sucursal ferreteria rio loa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa1GalónCOTIZACIÓN 3559ESMALTE GRIS PERLA GL $ 17.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
31211904
Brochas2UnidadCOTIZACIÓN 3559BROCHA HELA 3/8X2" $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
31231106
Hierro en barra labrada11UnidadCOTIZACIÓN 3559FE PLANO 15X3 $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.800 $ 63.800
30141511
Película de ventana2UnidadCOTIZACIÓN 3559POLARIZADO VENTANA NEGRO TW $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
40142323
Disco de ruptura2UnidadCOTIZACIÓN 3559DISCO CORTE FE 4 1/2 RASTA (3205) $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
23171509
Soldadura1UnidadCOTIZACIÓN 3559SOLDADURA 6011 1/8 (3.2) $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
Total Neto $ 98.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.658
TOTAL OC $ 116.858


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.