Orden de Compra. Nº778992-265-CM18 "adquisición de elementos de aseo para el rancho de la Brimot."
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 778992-265-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-10-2018
Nombre de la Orden de Compra adquisición de elementos de aseo para el rancho de la Brimot.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
Razón Social Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
R.U.T. 61.953.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Chorrillos N° 716
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
R.U.T. 61.953.000-4
Dirección de Facturación Av. Chorrillos N° 716
Comuna
Impuesto 137202
Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos N° 716
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
2239-7-LP12
Esponjas200 (1172274 )ESPONJA SCOTCHBRITE ESPONJA ABRASIVA ACANALADA UNIDAD 1198286(1172274) ESPONJA SCOTCHBRITE ESPONJA ABRASIVA ACANALADA UNIDAD; Código: 87204; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.400 $ 71.400
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general100 (993534 )LIMPIA PISOS TREMEX AROMA LAVANDA 900 CC UNIDAD 1010649(993534) LIMPIA PISOS TREMEX AROMA LAVANDA 900 CC UNIDAD; Código: 76905LV; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.200 $ 73.200
47131824
2239-7-LP12
Productos de limpieza de ventanas5 (999084 )LIMPIAVIDRIO VIRUTEX MANGO LARGP 40 CM 1016393(999084) LIMPIAVIDRIO VIRUTEX MANGO LARGP 40 CM; Código: 83105; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.460 $ 12.460
47121803
2239-7-LP12
Escobas de goma20 (864125 )BARRE AGUA BETTANIN CHICO 30 CM UNIDAD 874241(864125) BARRE AGUA BETTANIN CHICO 30 CM UNIDAD; Código: 44427; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.840 $ 38.840
47131615
2239-7-LP12
Escobillones30 (1283359 )ESCOBILLÓN LASER PLASTICO 14-058B UNIDAD 1309369(1283359) ESCOBILLÓN LASER PLASTICO 14-058B UNIDAD; Código: 73759; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.190 $ 26.190
0
2239-7-LP12
 25 (1181722 )GEL DESINFECTANTE PARA MANOS TREMEX ALCOHOL GEL 1 LITRO CON VALVULA UNIDAD 1207788(1181722) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS TREMEX ALCOHOL GEL 1 LITRO CON VALVULA UNIDAD; Código: 91620; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.775 $ 77.775
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl200 (1383715 )CLORO IMPEKE TRADICIONAL 1 L UNIDAD 1410215(1383715) CLORO IMPEKE TRADICIONAL 1 L UNIDAD; Código: 19878; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.800 $ 93.800
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos11 (977215 )LAVALOZA QUIX BIDON 10 L UNIDAD 992215(977215) LAVALOZA QUIX BIDON 10 L UNIDAD; Código: 86715; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.901 $ 197.901
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas70 (26047 )GUANTES VIRUTEX MEDIANO SENSIBLES 28084(26047) GUANTES VIRUTEX MEDIANO SENSIBLES ; Código: 82611; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.550 $ 130.550
Total Neto $ 722.116
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.202
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 859.318


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.