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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
778992-277-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA REALIZAR ASEO EN EL RANCHO DE TROPA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento Reforzado N° 1 "Calama" |
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Razón Social |
Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
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R.U.T. |
61.953.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Chorrillos N° 716 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
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R.U.T. |
61.953.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Chorrillos N° 716 |
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Comuna |
Calama
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Impuesto |
49921 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Chorrillos N° 716 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131810 2239-7-LP12
| Productos para lavar platos | 10 | | (977215 )LAVALOZA QUIX BIDON 10 L UNIDAD 992215 | (977215) LAVALOZA QUIX BIDON 10 L UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $1444 |
$ 18.045,00
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$ 0,00
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$ 14.440,00
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$ 180.450
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$ 194.890
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47131502 2239-7-LP12
| Bayetas o trapos de limpieza | 17 | | (69624 )PANO BONOBRIL ABRASIVO GRANDE 12 UNIDADES 71661 | (69624) PANO BONOBRIL ABRASIVO GRANDE 12 UNIDADES; Código: Z315624; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $301 |
$ 3.768,00
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$ 0,00
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$ 5.117,00
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$ 64.056
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$ 69.173
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Total Neto
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$ 264.063
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Descuento
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$ 1.320
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 49.921
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 312.664
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.