Orden de Compra. Nº778992-56-AG23 "FI_SERVICIO DE REPARACION DE TERMOS ELECTRICOS PARA PABELLONES DE SOLTEROS DEL CASINO DE SUBOFICIALES ORDEN DE COMPRA 778992-56-AG23 SILICITUD 778992-89-COT23 dirigida a MAESTRANZA SANTA ELENA SPA"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 778992-56-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-03-2023
Nombre de la Orden de Compra FI_SERVICIO DE REPARACION DE TERMOS ELECTRICOS PARA PABELLONES DE SOLTEROS DEL CASINO DE SUBOFICIALES ORDEN DE COMPRA 778992-56-AG23 SILICITUD 778992-89-COT23 dirigida a MAESTRANZA SANTA ELENA SPA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada Motorizada N° 1 "Calama" - BRIMOT N 1
Razón Social Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
R.U.T. 61.953.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MEDIANTE FONDOS INTERNOS DEL CC CASINO DE SUBOFICIALES del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
R.U.T. 61.953.000-4
Dirección de Facturación Av. Chorrillos N° 716
Comuna Calama
Impuesto 284620
Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos N° 716
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-03-2023
TítuloDescripción
MULTAS Y CONDICIONES

Todo incumplimiento imputable al proveedor facultará a la Brigada Motorizada N.º1 “Calama” para aplicar una o más de las sanciones que se indican,  sin perjuicio de los restantes derechos que correspondan.

 

Se considerarán incumplimiento de las obligaciones del proveedor las siguientes:

 

a)           Atraso en la entrega de la totalidad del servicio o bienes solicitados.

b)           Termino del contrato por causas imputables al proveedor.

 

Se podrá aplicar las multas y condiciones conforme a lo siguiente:

 

TIPOS

VALOR MULTA

Atraso en el servicio y entrega de productos

·               1% día hábil

Termino del contrato

·              20% (porcentaje fijo)

 

En este mismo contexto, la Brigada Motorizada N.º1 “Calama” notificará al proveedor de los incumplimientos y las conductas que lo constituyen como tal, mediante carta certificada en conformidad al Artículo 46 de la Ley N.º 19.880, para que dentro del plazo de 05 (cinco) días hábiles contados desde la fecha de la notificación, el proveedor pueda remitir a esta Unidad sus respectivos descargos.

 

Transcurrido este plazo; y en caso de no levantar la multa, la Brigada Motorizada N.º1 “Calama” notificara de la resolución al proveedor, señalando la forma de cumplir con el pago de la multa en un tiempo no mayor a 5 (cinco) días hábiles.

 

Una vez ejecutado el pago, el proveedor deberá acreditar este último ante la Sección Finanzas de la Brigada Motorizada N.º 1 “Calama” a través de carta certificada, adjuntando el comprobante de pago en un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles posterior al 5to día hábil descrito en el párrafo precedente.

 

Para lo anterior, el vale vista debe ir dirigido a la cuenta “FORA” del Banco Estado, Rol Único Tributario 61.101.052-4, N.º de cuenta 9005579.

 

El “plazo máximo de días que es aceptable” esperar para la entrega del bien o servicio, “luego del plazo fijado para la entrega de este, el cual figura en la compra ágil y detallada en la orden de compra de mercado público” o en su defecto el plazo estipulado en la oferta del proveedor, es de 20 (veinte) días hábiles, los cuales corresponden a un 1% (un) de multa por cada día hábil.

 

En caso de no cumplimiento por parte del proveedor respecto a la entrega total de los bienes o servicios solicitados cumplido los 20 días hábiles (20% de multa), o que lisa y llanamente, el proveedor informe a esta unidad mediante carta certificada o correo electrónico que no dará cumplimiento respecto a la entrega total de los bienes o el servicio especificado en la orden de compra (contrato), se podrá poner término al contrato por no cumplimiento del proveedor, cobrándose la multa correspondiente al “término del contrato” equivalente al 20% del monto total de la orden de compra aceptada por el proveedor.

 

En este mismo sentido, el monto máximo de la multa aplicable por atraso en la entrega de los productos o servicio corresponde a un 20% del monto total figurado en el contrato (Orden de Compra aceptada por proveedor), por lo cual, la multa diaria corresponde a un 1% hasta completar el 20 % (veinte días hábiles).

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MSE
Razón Social MAESTRANZA SANTA ELENA SPA
R.U.T. 77.204.026-1
Sucursal MSE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101714
Dispensadores de agua caliente o termos14Unidadmantención de termos eléctricos (marca rheem de 303lt limpieza de sarro, cambio de ánodo y resistencia eléctrica), según documento adjuntoSE CUMPLIRA CON TODO LO SOLICITADO, PRODUCTOS ORIGINALES Y CERTIFICADOS DE LA MARCA CON TECNICOS CERTIFICADOS EN EL AREA ENTREGA DEL SERVICIO EN UN DIA CON GARANTIA DE CUATRO MESES $ 107.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.498.000 $ 1.498.000
Total Neto $ 1.498.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 284.620
TOTAL OC $ 1.782.620


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.204.026-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.