Orden de Compra. Nº
778992-71-SE14
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 778992-6-LE14
"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
778992-71-SE14
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-06-2014
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 778992-6-LE14
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
778992-6-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
Razón Social
Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
R.U.T.
61.953.000-4
Dirección de Unidad de Compra
Av. Chorrillos N° 176
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
R.U.T.
61.953.000-4
Dirección de Facturación
Av. Chorrillos N° 716
Comuna
Calama
Impuesto
8206,6586
Dirección de Envío de la Factura
Av. Chorrillos N° 716
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-06-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria rio loa
Razón Social
JAVIER JAIME ROJAS VEGA
R.U.T.
9.986.467-2
Sucursal
ferreteria rio loa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
1
Unidad
COTIZACIÓN 3206
BROCHA HELA 1/2X2"
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
24121802
Latas de pintura o barniz
1
Unidad
COTIZACIÓN 3206
BARNIZ MAR. CERESITA NATU. 1/4GL
$ 4.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.286
$ 4.286
31211903
Equipo para protección
10
Unidad
COTIZACIÓN 3206
MASCARILLA DESECHABLE
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.101
39101605
ampolletas fluorescentes
50
Unidad
COTIZACIÓN 3206
AMPOLLETA CLARA 75W GE
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.807
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica
8
kilogramo
COTIZACIÓN 3206
SODA CAÚSTICA 1KG.
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.088
$ 10.084
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Litro
COTIZACIÓN 3206
DILUYENTE SINTETICO DYNA 1LT
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.513
$ 1.513
47131831
Ácido muriático
1
Litro
COTIZACION 3206
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
4
Par
COTIZACIÓN 3206
GUANTE NITRILO TALLA ÚNICA FGSAFETY
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.052
$ 6.050
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
1
Par
COTIZACIÓN 3206
GUANTE NITRILO TALLA UNICA FGSAFETY
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
Total Neto
$ 43.193
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.207
TOTAL OC
$ 51.400
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.