Orden de Compra. Nº778992-71-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 778992-6-LE14"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 778992-71-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 778992-6-LE14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 778992-6-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
Razón Social Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
R.U.T. 61.953.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Chorrillos N° 176
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
R.U.T. 61.953.000-4
Dirección de Facturación Av. Chorrillos N° 716
Comuna Calama
Impuesto 8206,6586
Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos N° 716
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-06-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria rio loa
Razón Social JAVIER JAIME ROJAS VEGA
R.U.T. 9.986.467-2
Sucursal ferreteria rio loa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1UnidadCOTIZACIÓN 3206BROCHA HELA 1/2X2" $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
24121802
Latas de pintura o barniz1UnidadCOTIZACIÓN 3206BARNIZ MAR. CERESITA NATU. 1/4GL $ 4.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.286 $ 4.286
31211903
Equipo para protección10UnidadCOTIZACIÓN 3206MASCARILLA DESECHABLE $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
39101605
ampolletas fluorescentes50UnidadCOTIZACIÓN 3206AMPOLLETA CLARA 75W GE $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.807
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica8kilogramoCOTIZACIÓN 3206SODA CAÚSTICA 1KG. $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.088 $ 10.084
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1LitroCOTIZACIÓN 3206DILUYENTE SINTETICO DYNA 1LT $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
47131831
Ácido muriático1LitroCOTIZACION 3206  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables4ParCOTIZACIÓN 3206GUANTE NITRILO TALLA ÚNICA FGSAFETY $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.052 $ 6.050
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables1ParCOTIZACIÓN 3206GUANTE NITRILO TALLA UNICA FGSAFETY $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
Total Neto $ 43.193
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.207
TOTAL OC $ 51.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.