Orden de Compra. Nº778992-75-SE14 "CONCHI"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 778992-75-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2014
Nombre de la Orden de Compra CONCHI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 778992-6-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
Razón Social Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
R.U.T. 61.953.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Chorrillos N° 176
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
R.U.T. 61.953.000-4
Dirección de Facturación Av. Chorrillos N° 716
Comuna Calama
Impuesto 103948,2856
Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos N° 716
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria rio loa
Razón Social JAVIER JAIME ROJAS VEGA
R.U.T. 9.986.467-2
Sucursal ferreteria rio loa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas8GalónCOTIZACIÓN 3170OLEO EXP. BLANCO GL $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840
31211501
Pinturas al esmalte3GalónCOTIZACIÓN 3170ESMALTE BLANCO GL $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.898 $ 47.899
23171509
Soldadura1UnidadCOTIZACIÓN 3170SOLDADURA ESTAÑO 50% 1/2KG CON PASTA $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
31201517
Cinta para empaquetar5Unidad CINTA PAPEL MASKING 48MM X 40MT $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.085 $ 10.084
31211906
Rodillos de pintar3UnidadCOTIZACIÓN 3170RODILLO ESPONJA 18CM HELA $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.043 $ 5.042
31211904
Brochas1UnidadCOTIZACIÓN 3170BROCHA HELA 1/2X3" $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
31162201
Remaches ciegos150UnidadCOTIZACIÓN 3170REMCHAES POP 4.8X14 $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.042
40141703
Boquillas de ducha3UnidadCOTIZACIÓN 3170DUCHA MOVIL 45° BLANCA CON GAS BUTANO $ 1.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.994 $ 5.994
40141702
Grifos4UnidadCOTIZACIÓN 3170LLAVE LAVAMANOS ECONOMICA $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.772 $ 12.773
40141901
Conductos flexibles2UnidadCOTIZACIÓN 3170FLEXIBLE HI HI 40CM CON LLAVES BOLA 1/X3/4 $ 5.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.898 $ 10.898
46171503
Juegos de cerraduras6UnidadCOTIZACIÓN 3170BISAGRA 2 1/2" LIOI $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.773
31201603
Gomas12UnidadCOTIZACIÓN 3170GOMA LLAVE 1/2 NEGRA $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
30172002
Puerta de doble barra2UnidadCOTIZACIÓN 3170PUERTA TERCIADO 0.60X2MTS $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.530 $ 23.529
46171503
Juegos de cerraduras6UnidadCOTIZACIÓN 3170CERROJO CONTRA ROBO 1 1/2" UYUSTOOLS $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
31151504
Cuerda de nilon110Metro Lineal CORDEL NYLON 8 Y 10 MM 110MTS C/U $ 2.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.600 $ 303.600
Total Neto $ 547.096
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.948
TOTAL OC $ 651.044


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.