Orden de Compra. Nº778992-81-SE14 "2DA BATERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 778992-81-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-06-2014
Nombre de la Orden de Compra 2DA BATERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 778992-6-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
Razón Social Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
R.U.T. 61.953.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Chorrillos N° 176
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado N° 1 "Calama"
R.U.T. 61.953.000-4
Dirección de Facturación Av. Chorrillos N° 716
Comuna Calama
Impuesto 46597,8591
Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos N° 716
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria rio loa
Razón Social JAVIER JAIME ROJAS VEGA
R.U.T. 9.986.467-2
Sucursal ferreteria rio loa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas9GalónCOTIZACIÓN 3171OLEO EXP BLANCO GL $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.445 $ 113.445
40141901
Conductos flexibles1UnidadCOTIZACIÓN 3171FLEXIBLE HIHI 40CM $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
40141703
Boquillas de ducha2UnidadCOTIZACIÓN 3171DUCHA MOVIL 45° BLANCA $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
39101701
Tubos fluorescentes3UnidadCOTIZACIÓN 3171TUBO FLUORESCENTE 36.W $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.782
39111810
Interruptor de lámpara3UnidadCOTIZACIÓN 3171PARTIDOR UNIVERSAL TF $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
31162804
Topes de puerta8UnidadCOTIZACIÓN 3171TOPE DE PUERTA N°3 $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.034
30171504
Puertas de madera2UnidadCOTIZACIÓN 3171PUERTA TERCIADO 0.60X2MTS $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.530 $ 23.529
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro2UnidadCOTIZACIÓN 3171SOPAPO W.C. $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034
27111704
Enchufes3UnidadCOTIZACIÓN 3171ENCHUFE TRIPLE 2P+T 10A-250V BL 1929 $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.035 $ 4.034
31211904
Brochas4UnidadCOTIZACIÓN 3171RODILLO ESPONJA 18CM HELA $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.724 $ 6.723
31211502
Pinturas de base acuosa4UnidadCOTIZACIÓN 3171ESMALTE BLANCO GL $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.864 $ 63.866
31201515
Cintas de papel4UnidadCOTIZACIÓN 3171CINTA PAPEL MASKING 48MMX40MT $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.068 $ 8.067
31211904
Brochas2UnidadCOTIZACIÓN 3171BROCHA HELA 1/2X3" $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.194 $ 3.193
46171503
Juegos de cerraduras6UnidadCOTIZACIÓN 3171CERROJO CONTRA ROBO 2" UYUSTOOLS $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025
40141702
Grifos1UnidadCOTIZACIÓN 3171LLAVE LAVAMANOS ECONOMICA $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193
Total Neto $ 245.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.598
TOTAL OC $ 291.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.