Orden de Compra. Nº778993-182-CM19 "Adquisición de para plaza del batallón de infantería "
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento de Infantería N° 23 "Copiapó"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 778993-182-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de para plaza del batallón de infantería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N° 23 "Copiapó"
Razón Social Regimiento de Infantería N° 23 "Copiapó"
R.U.T. 61.946.100-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Carrera N° 1723
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento de Infantería N° 23 "Copiapó"
R.U.T. 61.946.100-2
Dirección de Facturación Av. Los Carrera N° 1723
Comuna Copiapó
Impuesto 29158
Dirección de Envío de la Factura Av. Los Carrera N° 1723
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111909
2239-10-LP12
Espátulas4 (990851 )ESPÁTULA HELA YORK 100 MM UNIDAD 1008098(990851) ESPÁTULA HELA YORK 100 MM UNIDAD; Código: 70394-X; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.956 $ 7.956
31211506
2239-10-LP12
Pinturas de látex1 (1344077 )LÁTEX SIPA EXTRACUBRIENTE BLANCO TINETA 1370318(1344077) LÁTEX SIPA EXTRACUBRIENTE BLANCO TINETA; Código: 3365409; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 37.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.689 $ 37.689
31211506
2239-10-LP12
Pinturas de látex1 (1603508 )LÁTEX TRICOLOR PROFESIONAL NEGRO GL UNIDAD 1605406(1603508) LÁTEX TRICOLOR PROFESIONAL NEGRO GL UNIDAD; Código: 155821-8; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.332 $ 12.332
31191501
2239-10-LP12
Papeles de lija40 (982398 )LIJA ISESA MADERA Nº 60 997922(982398) LIJA ISESA MADERA Nº 60 ; Código: 75962-7; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.480
31211904
2239-10-LP12
Brochas4 (1017923 )BROCHA PREMIER SET 3 MULTIPROPÓSITO ESTÁNDAR 1037950(1017923) BROCHA PREMIER SET 3 MULTIPROPÓSITO ESTÁNDAR; Código: 125688-2; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.556 $ 6.556
30111601
2239-10-LP12
Cemento60 (1018433 )CEMENTO IBÉRICA INDUSTRIAL BLANCO 1 KG 1038503(1018433) CEMENTO IBÉRICA INDUSTRIAL BLANCO 1 KG; Código: 18695-3; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400
30111504
2239-10-LP12
Morteros4 (1527375 )MORTERO TOPEX MORTERO REPARACION 25K UNIDAD 1529254(1527375) MORTERO TOPEX MORTERO REPARACION 25K UNIDAD; Código: 3307395; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.180 $ 29.180
Total Neto $ 156.593
Descuento $ 3.132
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.158
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 182.619


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.