Orden de Compra. Nº778993-48-AG26 "Adquisición de útiles de eso para el casino de oficiales del Regimiento N° 23 Copiapó "
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento de Infantería N° 23 "Copiapó"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 778993-48-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de útiles de eso para el casino de oficiales del Regimiento N° 23 Copiapó
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N° 23 "Copiapó"
Razón Social Regimiento de Infantería N° 23 "Copiapó"
R.U.T. 61.946.100-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento de Infantería N° 23 "Copiapó"
R.U.T. 61.946.100-2
Dirección de Facturación Av. Los Carrera N° 1723
Comuna Copiapó
Impuesto 21357,9
Dirección de Envío de la Factura Av. Los Carrera N° 1723
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
R.U.T. 77.808.773-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131602
Paños de limpieza absorbente20UnidadPaño adsorbente esponja paquete   $ 768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.360 $ 15.360
14111509
Artículos de papelería20Unidadpapel higiénico de de 50 mts pack de 4 und   $ 2.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.920 $ 47.920
47131805
Limpiadores de uso general10Unidaddetergente 3 KGR   $ 2.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.550 $ 25.550
47131805
Limpiadores de uso general20UnidadEsponja metalice paquete   $ 456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.120 $ 9.120
47131603
Esponjas10Unidadlava loza de 750 cc   $ 1.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.460 $ 14.460
Total Neto $ 112.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.358
TOTAL OC $ 133.768


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.