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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
778993-73-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Ropa deportiva y neceser para SLCs del Batallón de Infantería del Regimiento N° 23 Copiapó. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento de Infantería N° 23 "Copiapó"
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R.U.T. |
61.946.100-2 |
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Dirección de Facturación |
Av. Los Carrera N° 1723 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
135261 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Los Carrera N° 1723 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-04-2025 |
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Proveedor |
ARTE VISUAL |
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Razón Social |
AGUSTINA MABEL ANDRADE ESCOBAR
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R.U.T. |
13.129.084-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARTE VISUAL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53102902
| Prendas de deporte y buzos de hombre | 63 | Unidad | polera deportiva según archivo adjunto. | |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 220.500
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$ 220.500
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53102902
| Prendas de deporte y buzos de hombre | 63 | Unidad | short deportivo según archivo adjunto. | |
$ 4.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 277.200
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$ 277.200
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53141602
| Neceser de costura | 63 | Unidad | neceser para útiles personales, según archivo adjunto | |
$ 3.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 214.200
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$ 214.200
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Total Neto
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$ 711.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 135.261
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$ 847.161
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.