Orden de Compra. Nº
778998-111-AG25
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adquisición de útiles de escritorio para elecciones presidenciales y parlamentarias 29 junio
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Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla"
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
778998-111-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
adquisición de útiles de escritorio para elecciones presidenciales y parlamentarias 29 junio
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla"
Razón Social
Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla"
R.U.T.
61.964.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla"
R.U.T.
61.964.800-5
Dirección de Facturación
Antofagasta , Avda Ejército 0130
Comuna
Antofagasta
Impuesto
26342,55
Dirección de Envío de la Factura
Antofagasta , Avda Ejército 0130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
KATHERINE
Razón Social
PROFFIX SPA
R.U.T.
76.612.854-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
KATHERINE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111525
Papel multiuso
6
Unidad
resma de papel tamaño oficio
$ 5.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.600
$ 30.600
14111525
Papel multiuso
6
Unidad
resma de papel tamaño carta
$ 4.225,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.350
$ 25.350
44121701
Lápiz pasta
20
Unidad
lapiz mina
$ 870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.400
$ 17.400
44121701
Lápiz pasta
20
Unidad
lápiz pasta azul
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
44121701
Lápiz pasta
20
Unidad
lápiz pasta rojo
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
44122011
Carpetas para archivos
15
Unidad
carpetas azul
$ 805,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.075
$ 12.075
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
15
Unidad
Destacador Verde
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.700
$ 5.700
44121802
Líquido corrector
12
Unidad
lapiz corrector
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.560
14111530
Notas de papel autoadhesivo
12
Unidad
nota adhesiva
$ 1.836,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.032
$ 22.032
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
12
Unidad
plumon de pizarra azul
$ 497,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.964
$ 5.964
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
12
Unidad
plumon de pizarra rojo
$ 497,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.964
$ 5.964
Total Neto
$ 138.645
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.343
TOTAL OC
$ 164.988
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.