Orden de Compra. Nº778998-141-AG24 "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA ELECCIONES NOVIEMBRE 2024 2024"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 778998-141-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA ELECCIONES NOVIEMBRE 2024 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla"
Razón Social Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla"
R.U.T. 61.964.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla"
R.U.T. 61.964.800-5
Dirección de Facturación av. ejercito N° 01530
Comuna Antofagasta
Impuesto 29688,83
Dirección de Envío de la Factura av. ejercito N° 01530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prinorte
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.
R.U.T. 76.213.681-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Prinorte
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes20UnidadDesodorante Ambiental 360cc Primavera  $ 1.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.140 $ 23.140
12161902
Detergentes surfactantes20UnidadLAVALOZA DE 500 ML  $ 793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.860 $ 15.860
47131603
Esponjas20UnidadESPONJA  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.880 $ 4.880
47131803
Desinfectantes domésticos8UnidadLIMPIA PISO FLORES DE PRIMAVERA 2 LTS  $ 1.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.232 $ 8.232
10191509
Insecticidas20UnidadInsecticida Todo Insecto 390cc  $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400
24111503
Bolsas de plástico20PaqueteBOLSA DE BASURA DE 50X70  $ 349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.980 $ 6.980
24111503
Bolsas de plástico20PaqueteBOLSA DE BASURA DE 80X100  $ 1.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.180 $ 25.180
14111704
Papel higiénico35PaquetePAPEL HIGIENICO 30 MTS 4 ROLLOS   $ 1.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.585 $ 39.585
Total Neto $ 156.257
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.689
TOTAL OC $ 185.946


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.619.825-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.393.666-k Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.213.681-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.473.475-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 78.037.793-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.808.773-1 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.