Orden de Compra. Nº778998-149-CM19 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar para veterinaria"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 778998-149-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-10-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar para veterinaria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla"
Razón Social Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla"
R.U.T. 61.964.800-5
Dirección de Unidad de Compra av. ejercito 01530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla"
R.U.T. 61.964.800-5
Dirección de Facturación av. ejercito 01530
Comuna Antofagasta
Impuesto 5175
Dirección de Envío de la Factura av. ejercito 01530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
2239-10-LP12
Guantes protectores5 (1039553 )GUANTES DE SEGURIDAD REDLINE MULTIPROPÓSITO STANDARD 1059840(1039553) GUANTES DE SEGURIDAD REDLINE MULTIPROPÓSITO STANDARD; Código: 33122-8; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.945 $ 4.945
60124403
2239-10-LP12
Alambre de aluminio1 (991143 )ALAMBRE INCHALAM RECOCIDO Nº18 10 KILOS 1008416(991143) ALAMBRE INCHALAM RECOCIDO Nº18 10 KILOS; Código: 21807-3; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.196 $ 18.196
30111607
2239-10-LP12
Cal viva2 (918033 )CAL SOPROCAL HIDRAULICA SACO 25 K 939662(918033) CAL SOPROCAL HIDRAULICA SACO 25 K; Código: 30286-4; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370
Total Neto $ 27.511
Descuento $ 275
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.175
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 32.411


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.