Orden de Compra. Nº778998-169-CM18 "ADQ. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN UTILIZADO PARA UN PORTÓN "
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 778998-169-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN UTILIZADO PARA UN PORTÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla"
Razón Social Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla"
R.U.T. 61.964.800-5
Dirección de Unidad de Compra av. ejercito 01530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 517000 del sistema 169.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla"
R.U.T. 61.964.800-5
Dirección de Facturación av. ejercito 01530
Comuna Antofagasta
Impuesto 1806
Dirección de Envío de la Factura av. ejercito 01530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142323
2239-10-LP12
Disco de ruptura2 (1214192 )DISCO DEWALT CORTE METAL DIÁMETRO 4,5 UNIDAD 1239692(1214192) DISCO DEWALT CORTE METAL DIÁMETRO 4,5 UNIDAD; Código: 149409-0 ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.642 $ 1.642
11101712
2239-10-LP12
Aleación ferrosa1 (1018352 )FIERRO PLANO ACEROS COX FIERRO PLANO 32X3MM BARRA UNIDAD 1038416(1018352) FIERRO PLANO ACEROS COX FIERRO PLANO 32X3MM BARRA UNIDAD; Código: 30564-2; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.460 $ 4.460
23101521
2239-10-LP12
Máquina de descarga de electrodo de cátodo de alam1 (1018783 )ELECTRODO INDURA PUNTO AZUL AWS E6011 3/32 1 KILO 1038857(1018783) ELECTRODO INDURA PUNTO AZUL AWS E6011 3/32 1 KILO; Código: 13143-1; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.403 $ 3.403
Total Neto $ 9.505
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.806
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 11.311


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.